费用支出单 费用支出明细表
朋友们,费用支出单和费用支出明细表是当今热门话题,但是它们的内涵和影响力可能会让人感到困惑。在本篇文章中,我将为你们揭示它们的本质和重要性,希望能够为你们带来新的认识。
费用支出明细表
费用(经费)支出明细表出正表格式,依据资金来源渠道和《一般预算支出目级科目》顺序作纵横排列。
一、横向排列顺序。
(1)经常性支出,包括财政拨款支出、预算外资金支出。
(2)专项支出,包括财政拨款支出、预算外资金支出。
二、纵向排列顺序,依据财政部制定印发的《一般预算支出目级科目》的编码顺序逐项填写。
(1)人员支出中的基本工资、津贴等目。
(2)日常公用支出中的各目。
(3)对个人和家庭的补助支出各目,四是固定资产购建和大修理各目。
扩展资料:
除了费用(经费)支出明细表,还需要制作管理费用明细表,利用管理费用明细表可以分析管理费用的构成及其增减变动情况,考核各项管理费用计划的执行情况。
该表一般可分本年计划数、上年同期实际数、本月实际数和本年实际数等部分。其格式如下所示:
(1)横向排列顺序包括本年计划数、上年同期实际数、本月实际数、本年累计实际数。
(2)纵向排列包括机物料消耗、无形资产摊销、长期费用摊销、研究开发费、业务招待费、劳动保护费、劳动保险费等项目。
参考资料来源:百度百科-经费支出明细表
参考资料来源:百度百科-管理费用明细表
费用支出单手工怎么写
用途金额。
在报销部门处填写所属的部门或项目名称,如办公室。用途此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥多少吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。金额此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。合计各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。合计此行上方有空栏的,划S线注销金额大写此处填写合计的大写金额。人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的报销人处签字。关于票据粘贴,所附发票真实、合法,抬头正确,票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔。发票报销与收据报销要分别填写。工程项目类费用项目涉及:原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等),材料运杂费(简称运费),机械使用费,修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费,安全施工费(建安费),业务招待费,文明施工费,混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费等。行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品),差旅费,通信费,劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费用(五险)等。最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。
支出凭单就是从财务借支或支取款项的凭证。一般是采购员、职工个人向单位借款,外来人员支取应付(预付)的款项时,使用支出凭单。
用友费用支出单在哪里
1、点开用友软件。
2、点击总账-帐簿查询-明细账。
3、在明细账页面,点击菜单栏中的批量。
3、点击之后屏幕会闪动,闪动之后点击支出单就可以了。用友创立于1988年,是全球领先的企业云服务与软件提供商,用友致力于用创想与技术推动商业和社会进步,通过构建和运行全球领先的商业创新平台——用友BIP,服务企业数智化转型和商业创新,成就千万数智企业,让企业云服务随需而用,让数智价值无处不在,让商业创新如此便捷。
财务支出凭证怎么写
“支出凭证”是指财务凭以进行货款支付的原始凭证(即付款通知单或俗称的报销单据)。
该支付凭证的附件通常应包含:
1,材料仓库填制的材料验收入库单。
2,如果已收到材料供应商开具的发票,那么,也需要将发票一同附上。
3,购销合同(在付款前审核支付凭单时作为依据)。
【拓展】
如何填写支出凭单
1.日期填写
日期一般在“支出凭单”字样的下面一栏,领款人需依据业务发生的具体时间进行详尽、如实填写,比如2018年06月01日。
2.即付款
填写此次领款的事由,比如购买xx设备款,缴纳xx费用款,或xx项目费用款等等,款项填写尽量简洁明了,具体名目可在后续单据中添加。
3.金额填写
注意“计人民币”后横线上要用大写,比如费用为512.38元,应写作:伍佰壹拾贰圆叁角捌分,若金额有角和分,最后可不用写“整”字;¥后的横线上小写,即512.38元。
4.领款人
此处填写领取款项人的名字,若帮他人代办也是要填写被帮者的名字,千万不要弄错。
5.附加内容
有些单位还要求填写者在“领款人”下方标注身份证号码、电话等信息以进一步核实凭单的真实性,提高凭单的效力,若没有具体要求则可不写。
注意事项
首先注意凭单填写时字迹要工整便于识别,业务要符合财务制度,领款数额要与其后的单据款项额一致;其次大写金额书写要规范,不要出现错别字,行文有错误之处应换一张单据重新填写,不宜有修改痕迹,填写完成后可交有经验的同事帮忙审查下,无误后再交到财务办理。
附XXX单据张数栏:填写所附票所张数。项目类付款须附项目执行情况说明,结算的须附项目结清声明;会议及活动须附会议(活动)总结报告;出差后报销须附出差总结。
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